金溪县财政局“五举措”强化内部控制防范资金风险
作者: 发布于:2016-01-20 15:52:31 来源:财政部网站
近年来,金溪县财政局大力实施财政科学化、精细化管理,五措并举建立健全结构合理、配置科学、程序严密、公开透明、制约有效内部控制制度,促进了财政干部勤廉高效,确保了财政资金安全完整。
一、提高风险防范意识。金溪县财政局领导高度重视财政资金风险防范工作,经常强调财政资金支付安全性原则,明确提出了“申请审核无失误,资金支付无风险,档案资料无缺损,会计处理无差错”的安全工作目标,将“建立健全内部监督制约机制,防范资金风险”列入重要职能内容。
二、积极完善防控措施。及时做好记账、对账,做到账证、账账、账实相符,同时,对预算资金和上级转移支付资金,要求各业务股室要严格按时间进度、用款计划控制好指标,按月与预算股或国库股做好指标对账工作。
三、努力夯实基础环节。制定、完善了《国库支付支付中心内部工作流程》、《国库支付中心资金支付内部控制规定》、《国库支付中心支票和印章管理制度》、《国库支付中心对帐制度》等一系列内部控制制度,保证内控执行刚性化,坚持用制度管权、管人、管事,把权力关进制度的笼子里,努力将内控制度执行到位。
四、实行岗位分工控制。按照“管好每一分钱,拨好每一笔款,记好每一笔账,确保财政资金万无一失的目标要求,对各股室人员合理统筹分工,确定各岗位的职责和权限,从岗位设置和人员分工上实行互相牵制,对各岗位资金业务实行交叉复核,业务人员定期内部轮岗,保证办理财政资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督,形成规范的内部制衡机制。
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