北京市国土资源局2011年三公经费及行政经费支出决算公布
财政拨款支出决算表及说明
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“三 公 经 费 ”财 政 拨 款 决 算 总 额 |
因 公 出 国 (境 )费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2011年 |
1,48692 |
24517 |
9254 |
— |
1,14921 |
一、“三公经费” 决算支出口径
“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 (含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算)。
二、“三公经费” 的单位范围
北京市国土资源局因公出国 (境) 费用、公务接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支单位包括所属 19个行政单位、125个全额拨款事业单位 (包括分局下属单位)。
三、“三公经费” 财政拨款情况说明
2011年 “三公经费” 财政拨款决算数 1,48692万元,比 2011年 “三公经费” 财政拨款年初预 算1,67011万元减少 18319万元。其中:
1、因公 出 国 (境 ) 费 用。2011年 决 算 数 24517万 元, 比 2011年 年 初 预 算 数 36583万 元 减 少12066万元,主要原因:安排 的 出 国 出 境 团 组 和 人 员 减 少;2011年 因 公 出 国 (境 ) 费 用 主 要 用 于 出国境外考察与培训,主 要 内 容 是 国 土 资 源 管 理 方 面 的 工 作 学 习 交 流。2011年 组 织 因 公 出 国 (境 ) 团组 21个、71人次,人均因公出国 (境) 费用 345万元。
2、公务接待费。2011年决算数 9254万元,比 2011年年初预算数 11758万元减少 2504万元,主要原因:公务活动中的公务招待减少。2011年公务接待费主要用于外单位来我局进行工作交流业务接待。
3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数 1,14921万元,比 2011年年初预算数 1,18670万元 减少 3749万元。其中,公务用车购置费 2011年决算数 0万元,比 2011年年初预算数 4443万元减少 4443万元,主要原因:为了落实市公务用车专项 治 理 工 作, 年 初 预 算 安 排 应 报 废 更 新 的 车 辆 没 有购 置更新;公务用车运行维护费 2011年决算数 1,14921万元,比 2011年年初预算数 1,14227万元增加 694万元,主要原因:燃油费用增加。2011年实有公务用车 429辆,其中,2011年购置 (更新) 0辆,车均购置费 0万元,车均运行维护费 268万元。
北京市国土资源局 2011年度行政经费支出情况
一、行政经费支出情况
2011年本部门行政单位 (含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计 26,18282万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
1、基本支 出。 包 括 两 部 分: 一 是 人 员 经 费, 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等(不包括离退休支 出,包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ); 二 是 公 用 经 费, 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 (包 括 设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。
北京市国土资源局 2011年度公共财政预算
财政拨款支出决算说明
1、“社会保障 和 就 业 ” 2011年 度 决 算 2,82616万 元, 比 2011年 年 初 预 算 (不 包 括 基 本 建 设 资
金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同) 增加 50339万元,增长 2167%。其中:
“行政事业单位离退休” 2011年度决 算 2,82616万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 50339万 元, 增
长 2167%。主要原因:调整行政事业单位离退休生活补助及增加退休人员 34人。
2、“国土资源气象等事务”2011年度决 算 47,81605万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 17,65818万
元,增长 5855%。其中:
“国土资源事 务 ” 2011年 度 决 算 47,81605万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 1765818万 元, 增 长
5855%。主要原因:一是年初预算批复以后,增加了中央财政安排的矿山地质环境治理、国家地质遗迹保护、特大型地质灾害防治经费;二是根据全市要求增加绩效工资。
3、“住房保障 支 出 ” 2011年 度 决 算 1,00490万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 1,00490万 元。 其
中:
“住房改革支出” 2011年度 决 算 1,00490万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 1,00490万 元。 主 要 为
按照全市要求补发职工住房补贴。
北京市国土资源局 2011年度政府性基金预算
财政拨款支出决算说明
1、“城乡社区事务” 2011年度决算 2,607,64271万元,比 2011年 年 初 预 算 增 加 2,596,31339万
元,增长 22917%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2011年度决算 2,362,87548万元,比 2011年年初预算增加 2,351,54616万元,增 长 20756%。 主 要 为 根 据 土 地 储 备 前 期 成 本 入 库 情 况, 返 还 给 土 地 储 备 机构,用于土地开发等方面的支出。
“国有土 地 收 益 基 金 支 出 ”2011年 度 决 算 225,80000万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 225,80000万元。主要为根据土地出让收 入 实 际 入 库 情 况, 按 政 策 提 取 的 国 有 土 地 收 益 基 金, 用 于 土 地 收 购 储备。
“新增建设用地有偿使用费安排的支 出 ”2011年 度 决 算 18,96723万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加18,96723万元。主要原因:一 是 根 据 年 内 耕 地 开 发、土 地 整 理 工 程 实 施 进 度, 确 定 年 内 的 实 际 需 要安排资金量;二是根据阶段工作审核验收意见,结合工作实际安排年度经费预算。
2、“农林水事务”2011年 度 决 算 7021万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 7021万 元, 增 长 100%。
其中:
“地方水利建设基金支出 ”2011年 度 决 算 7021万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 7021万 元, 增 长
100%。全部为防洪费相关支出。
3、“其他支出” 2011年度决算 16,01483万元,比 2011年年初预算增加 16,01483万元。其中:
“其他政府性基金支出”2011年度决算 16,01483万元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 16,01483万 元。
主要原因:根据土地开发整理工程 实 施 和 阶 段 性 验 收 情 况,2011年 追 加 土 地 开 发 整 理 支 出 16,01483万元。