北京市财政局2011“三公”经费公布
"三公"经费财政拨款决算 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2011年 | 872.63 | 283.6 | 48.44 | 540.59 |
一、“三公”经费支出口径
“三公”经费反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数(含公共财政预算和政府性基金预算)。
二、“三公”经费的单位范围
北京市财政局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及1个独立核算全额拨款事业单位。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2011年,北京市财政局“三公经费”财政拨款决算数为872.63万元,比2011年年初“三公经费”财政拨款预算数为937.17万元减少64.54万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2011年决算数为283.6万元,比2011年年初预算数290.00万元减少6.4万元,基本持平。2011年因公出国(境)费用主要用于培训和考察。2011年因公出国(境)团组5个,出国人数81人次,人均因公出国(境)费用3.5万元。
2、公务接待费。2011年决算数为48.44万元,比2011年年初预算数50.47万元减少2.03万元,基本持平。2011年公务接待费主要用于兄弟省市、兄弟单位及区县财政系统之间业务往来。
3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数为540.59万元,比2011年年初预算数596.7万元减少56.11万元,其中:公务用车运行维护费540.59万元,较年初预算减少14.11万元,扣除班车租赁费后,2011年公务用车运行维护费实际为415.79万元;2011年未发生公务用车购置,较预算减少42万元。2011年实有公务用车109辆,车均运行维护费为3.81万元。
北京市财政局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表
单位:万元 | ||||||
项 目 | 2011年度决算数 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 28,968.83 | 11,939.09 | 17,029.74 |
201 | 一般公共服务 | 27,489.36 | 10,459.62 | 17,029.74 | ||
20106 | 财政事务 | 27,489.36 | 10,459.62 | 17,029.74 | ||
2010601 | 行政运行 | 10,092.69 | 10,092.69 | 0.00 | ||
2010603 | 机关服务 | 844.92 | 0.00 | 844.92 | ||
2010607 | 信息化建设 | 4,438.31 | 0.00 | 4,438.31 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 366.93 | 366.93 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,446.51 | 0 | 11,446.51 | ||
208 | 社会保障和就业 | 1,479.47 | 1,479.47 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,479.47 | 1,479.47 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,033.01 | 1,033.01 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 240.33 | 240.33 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 206.13 | 206.13 | 0 |
北京市财政局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明
1、“一般公共服务”2011年度决算27489.36万元,比2011年初预算(年初批复预算口径,不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加3707.57万元,增加15.59%,其中:
“财政事务”2011年度决算27489.36万元,比2011年初预算增加3707.57万元,增加15.59%。主要原因:一是在职人员增加工资及补发职工以前年度一次性住房补贴;二是金财工程应用支撑平台推广项目支出。
2、“社会保障和就业”2011年度决算1479.47万元,比2011年初预算增加293.79万元,增加24.78%,其中:
“社会保障和就业”2011年度决算1479.47万元,比2011年初预算增加293.79万元,增加24.78%。主要原因是离退休人员增加工资。
北京市财政局2011年度收支决算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2011年度 | 项目(按功能分类) | 2011年度 |
一、财政拨款 | 29,091.05 | 一、一般公共服务 | 28,127.28 |
二、上级补助收入 | 0 | 二、公共安全及国防 | 0 |
三、事业收入 | 126.61 | 三、教育 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 |
六、其他收入 | 832.05 | 八、社会保障和就业 | 1,479.47 |
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| 九、医疗卫生 | 0.00 |
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| 十、节能环保 | 0 |
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| 十一、城乡社区事务 | 0 |
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| 十二、农林水事务 | 0 |
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| 十三、交通运输 | 0 |
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| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 0 |
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| 十五、商业服务业等事务 | 0 |
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| 十六、金融监管等事务支出 | 0 |
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| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 0 |
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| 十八、国土资源气象等事务 | 0 |
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| 十九、住房保障支出 | 0 |
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| 二十、粮油物资管理事务 | 0 |
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| 二十一、储备事务支出 | 0 |
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| 二十二、国债还本付息支出 | 0 |
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| 二十三、其他支出 | 0 |
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本年收入合计 | 30,049.70 | 本年支出合计 | 29,606.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 373.78 | 结余分配 | 68.21 |
上年结转和结余 | 11,268.12 | 年末结转和结余 | 12,016.64 |
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合计 | 41,691.61 | 合计 | 41,691.61 |