北京市住房城乡建设委2011年三公经费及行政经费支出决算公布
北京市住房和城乡建设委员会 2011年度 “三公经费”
财政拨款支出决算表及说明
| “三 公 经 费 ”财 政 拨 款 决 算 总 额 | 因 公 出 国 (境 )费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2011年 | 56847 | 9016 | 2515 | — | 45316 |
一、“三公经费” 决算支出口径
“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 (含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算)。
二、“三公经费” 的单位范围
北京市住房和城乡建设委员会因公出国 (境) 费 用、公 务 接 待 费、公 务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行维护费开支单位包括所属 2个行政单位、21个全额拨款事业单位。
三、“三公经费” 财政拨款情况说明
2011年 “三公经费” 财 政 拨 款 决 算 数 56847万 元, 比 2011年 年 初 “三 公 经 费 ” 财 政 拨 款 预 算76796万元减少 19949万元。其中:
1、因公出国 (境) 费用。2011年决算数 9016万 元, 比 2011年 年 初 预 算 8598万 元 增 加 418万元,主要原因:决算数中包括上年结余支出;2011年因公出国 (境) 费用主要用于住房保障、低 碳 经济合作、住宅产业 化 等 方 面 学 习、培 训 和 考 察 工 作,2011年 组 织 因 公 出 国 (境 ) 团 组 5个、31人 次,人均因公出国 (境) 费用 291万元。
2、公务接待费。2011年决算数 2515万元,比 2011年年初预算 4359万元减少 1844万元,主要原因:我委落实市委市政府厉行节约要求,采取各项措施,公务接待费用有所压缩。2011年 公 务 接 待费主要用于中央部门检查、调研、外省市单位来访、交流学习等接待工作。
3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数 45316万元,比 2011年年初预算 63839万元减少18523万元。其中,公务用车购 置 费 2011年 决 算 数 000万 元, 比 2011年 年 初 预 算 16352万 元 减 少16352万元,主要原因:为了落实市公务用车专项治理工作,年初预算安排应 报 废 更 新 的 车 辆 没 有 购置更新;公务用车运行维护费 2011年决算 数 45316万 元, 比 2011年 年 初 预 算 47487万 元 减 少 2171万元,主要原因:我委落实市委市政府厉行节约要求,采取各项 措 施 压 缩 公 务 用 车 运 行 维 护 费, 车 辆燃油、维修等各项费用均有 不 同 程 度 减 少。2011年 实 有 公 务 用 车 158辆, 其 中,2011年 购 置 (更 新 )0辆,车均购置费 000万元,车均运行维护费 287万元。
北京市住房和城乡建设委员会 2011年度行政经费支出情况
一、行政经费支出情况
2011年本部门行政单位 (含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计 8,97037万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
1、基本支 出。 包 括 两 部 分: 一 是 人 员 经 费, 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等(不包括离退休支 出,包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ); 二 是 公 用 经 费, 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 (包 括 设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。
北京市住房和城乡建设委员会 2011年度政府性基金预算
财政拨款支出决算说明
1、“城 乡 社 区 事 务 ” 2011年 度 决 算 11692万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 962万 元, 增 长897%。其中:
“政府 住 房 基 金 支 出 ” 2011年 度 决 算 11692万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 962万 元, 增 长897%。主要原因:年度决算中包括广渠门廉租房维修费上年结余支出 962万元;
2、“资源勘探电力信息等 事 务 ” 2011年 度 决 算 9,04157万 元, 比 2011年 年 初 预 算 减 少 5843万元,减少 064%。其中:
“散装水泥专项资金支出” 2011年度决算 1,06040万元,比 2011年年初预算减少 3960万元,减少 36%。主要原因:当年申请散装水泥专项资金返退项目减少,年末形成部分结余;
“新型墙体材料专 项 基 金 支 出 ” 2011年 度 决 算 7,98117万 元, 比 2011年 年 初 预 算 减 少 1883万元,减少 024%。主要原因:部分项目年末形成结余,项目已完成,待验收后支付尾款。
3、“其他支出” 2011年度决算 4,34261万元,比 2011年年初预算增加 4,34261万元。其中:
“其他政府性基金 支 出 ” 2011年 度 决 算 4,34261万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 4,34261万 元。主要原因:年度决算支出全部为当年新增城镇老旧 房 屋 抗 震 鉴 定 费、大 型 公 共 建 筑 节 能 监 管 体 系 建 设施工费和能耗监测平台运行维护费等项目资金。
北京市住房和城乡建设委员会 2011年度公共财政预算
财政拨款支出决算说明
1、“科学技术” 2011年度决算 84390万元,比 2011年 年 初 预 算 (不 包 括 基 本 建 设 资 金、部 分 大额专项资金和中央下达 的 专 项 转 移 支 付 资 金 及 年 初 结 转 和 结 余 资 金, 下 同 ) 增 加 23454万 元, 增 长3849%。其中:
“应用研究” 2011年度决算 70289万元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 9353万 元, 增 长 1535%。 主要原因:年度决算中包括根据全市调资政策增加的相应经费 9353万元;
“其他科学技术支出” 2011年度决算 14101万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 14101万 元。 主 要 原因:全部为实验室加固改造、仪器设备购置等项目资金。
2、“社会保障和就业” 2011年度决算 1,44975万元,比 2011年年初预算增加 35277万元,增长3216%。其中:
“行政事业单位离退休 ” 2011年 度 决 算 1,44975万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 35277万 元, 增长 3216%。主要原因:年度决算 中 包 括 绩 效 工 资 上 年 结 余 支 出 5658万 元 及 当 年 调 整 的 离 退 休 生 活补助。
3、“城乡社区事务” 2011年度 决 算 19,76604万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 3,77354万 元, 增
长 236%。其中:
“城乡社区管理事务” 2011年度决算 17,90754万元,比 2011年年初预算增加 3,62934万元,增长 2542%。主要原因:年度决算中包 括 抗 震 加 固 专 题 实 验、基 建 项 目 等 上 年 结 余 支 出 45013万 元 和
根据工作需要及全市调资政策当年增加的相应经费;
“城乡社区公共设施” 2011年度决算 750万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 750万 元, 全 部 为 补 发的职工住房补贴;
“建设市场管理与监督 ” 2011年 度 决 算 1,85100万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 13670万 元, 增长 798%。主要原因:年度决算中包括上年结余支出 25418万元。
4、“住房保障支出” 2011年度 决 算 10,57245万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 7,86092万 元, 增长 28991%。其中:
“保障性安居工程 支 出 ” 2011年 度 决 算 4,40156万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 4,04938万 元,增长 1,1498%。主要原因:年度决算中包括 “中央追加 2010年保障性安居工程补助资金” 和 “财政部国家发改委住建部下达 2010年中央补助公共租赁住房专项资金” 项目上年结余支出 4,266万元;
“住房改革支出” 2011年度决算 81336万元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 81336万 元, 全 部 为 补 发的职工住房补贴;
“城 乡 社 区 住 宅 ” 2011年 度 决 算 5,35753万 元, 比 2011年 年 初 预 算 增 加 2,99818万 元, 增 长
12708%。主要原因:年度决算中包括落实私房政策经费上年结余支出 2,00821万元 和 当 年 新 增 落 实私房政策经费。