呼和浩特市人口计生委2012年部门预算
作者:呼和浩特市人民政府 发布于:2012-08-16 09:32:00 来源:呼和浩特
呼和浩特市人口和计划生育委员会2011年部门预算执行情况和2012年部门预算草案编制说明
第一 部门和单位职责
负责实施全市人口发展规划和计划生育事业发展规划,稳定低生育水平。贯彻执行国家和自治区关于人口和计划生育工作的法律法规、方针政策并监督实施;负责协调调动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责。制定流动人口计划生育服务管理规划,指导全市流动人口计划生育服务与管理工作。监测全市人口和计划生育发展动态,负责计划生育统计、信息分析工作。组织实施计划生育科学研究的总体规划,综合管理人口和计划生育技术服务工作,对计划生育业务技术和药具发放进行指导和监督。制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。协调指导我市计划生育协会和人口学会的工作。
第二 2011年部门预算执行情况
2011预算共安排2250.79万元,实际支出2250.79万元,重点保证了惠及计生家庭优生优惠政策的落实和计划生育服务体系建设,提高了计划生育项目资金的使用的社会效益,群众对计划生育工作满意率达到96%以上。具体情况如下:
(一)基本支出:2011年预算安排基本支出426.6万元,实际支出426.6万元,全部按预算明细列支。
(二)项目支出:2011年预算安排项目支出1824.19万元,实际支出1824.19万元,具体情况如下:
1、计划生育家庭奖励经费580万元,分别是独生子女父母奖励费190万元,政策内二孩结扎、双女结扎奖励费20万元;50-59岁奖励扶助300万元,全部下拨旗县区。
2、服务体系建设经费669万元,分别是免费基本技术服务经费100万元,计划生育生殖健康促进工程经费100万元,人口和计划生育服务网络建设、综合创新经费269万元,人口和计划生育信息系统建设费200万元。下拨旗县区569万元,市级执行100万元,100万元用于统一采购彩超等设备,并全部调拨到各旗县区。
3、宣传教育、职业化队伍建设、目标责任制奖励、流动人口服务和管理、协会等各项经费279万元,全部下拨各旗县区。
4、市本级及所属三个二级单位的流动人口服务和管理、人口和计划生育统计及抽样调查、宣传教育、干部培训、信息系统建设、目标责任制考核、人口规划与发展战略研究等各项经费266万元,根据工作和时间进度,已按预算项目列支。
5、预算外收入30.19万元,所属事业单位计划生育服务站已按预算项目列支。
第三 2012年部门预算草案的编制说明
一、部门预算草案的编制说明
(一)收入预算:2012年收入预算安排2619.12万元,全部为经费拨款。
(二)支出预算:2012年支出预算安排2619.12万元,其中:基本支出543.12万元;项目支出2076万元,其中1774万元下拨各旗县区,270万元用于市本级及补助计生协会、计生服务站、计生药具站等三个事业单位的业务支出。预算内非税安排32万元。
项目经费主要用于:计划生育家庭奖励经费、独生子女父母奖励费、政策内二孩结扎和双女结扎奖励等经费、奖励扶助经费、技术服务体系建设经费、人口和计划生育信息系统建设费、人口和计划生育宣传教育经费、职业化队伍建设经费、人口和计划生育目标责任制奖励经费、流动人口计划生育服务和管理经费、人口和计划生育协会经费等、
二、2012年工作计划
2012年,人口和计划生育工作总的要求是:坚持人口计生事业科学发展的总体思路,以完成“十二五”规划为主线,以综合改革为动力,以体制机制建设为抓手,着力统筹解决人口数量、素质、结构、分布等方面的突出问题,进一步提升人口发展的质量,提高家庭的发展能力,促进人口长期均衡发展,促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展。
(一)进一步深化综合改革,切实加强人口和计划生育综合决策和统筹协调机制建设;
(二)做好人口战略研究和发展规划工作,切实加强人口宏观管理与信息化建设;
(三)提标扩面不断完善人口和计划生育利益导向政策体系,努力提高计划生育家庭保障福利水平;
(四)全面实施"优生促进工程",继续推进计划生育优质服务提质提速;
(五)加大新型人口文化建设力度,综合治理出生人口性别比偏高问题;
(六)贯彻落实《流动人口计划生育工作条例》,重点推进流动人口计划生育服务管理区域“一盘棋”;
(七)切实加强依法行政工作,维护社会和谐稳定;
(八)加强人口和计划生育基本建设,加快建立稳定增长的财政投入保障机制;
(九)进一步强化基层基础,建立健全计划生育群众自治工作机制。
第一 部门和单位职责
负责实施全市人口发展规划和计划生育事业发展规划,稳定低生育水平。贯彻执行国家和自治区关于人口和计划生育工作的法律法规、方针政策并监督实施;负责协调调动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责。制定流动人口计划生育服务管理规划,指导全市流动人口计划生育服务与管理工作。监测全市人口和计划生育发展动态,负责计划生育统计、信息分析工作。组织实施计划生育科学研究的总体规划,综合管理人口和计划生育技术服务工作,对计划生育业务技术和药具发放进行指导和监督。制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。协调指导我市计划生育协会和人口学会的工作。
第二 2011年部门预算执行情况
2011预算共安排2250.79万元,实际支出2250.79万元,重点保证了惠及计生家庭优生优惠政策的落实和计划生育服务体系建设,提高了计划生育项目资金的使用的社会效益,群众对计划生育工作满意率达到96%以上。具体情况如下:
(一)基本支出:2011年预算安排基本支出426.6万元,实际支出426.6万元,全部按预算明细列支。
(二)项目支出:2011年预算安排项目支出1824.19万元,实际支出1824.19万元,具体情况如下:
1、计划生育家庭奖励经费580万元,分别是独生子女父母奖励费190万元,政策内二孩结扎、双女结扎奖励费20万元;50-59岁奖励扶助300万元,全部下拨旗县区。
2、服务体系建设经费669万元,分别是免费基本技术服务经费100万元,计划生育生殖健康促进工程经费100万元,人口和计划生育服务网络建设、综合创新经费269万元,人口和计划生育信息系统建设费200万元。下拨旗县区569万元,市级执行100万元,100万元用于统一采购彩超等设备,并全部调拨到各旗县区。
3、宣传教育、职业化队伍建设、目标责任制奖励、流动人口服务和管理、协会等各项经费279万元,全部下拨各旗县区。
4、市本级及所属三个二级单位的流动人口服务和管理、人口和计划生育统计及抽样调查、宣传教育、干部培训、信息系统建设、目标责任制考核、人口规划与发展战略研究等各项经费266万元,根据工作和时间进度,已按预算项目列支。
5、预算外收入30.19万元,所属事业单位计划生育服务站已按预算项目列支。
第三 2012年部门预算草案的编制说明
一、部门预算草案的编制说明
(一)收入预算:2012年收入预算安排2619.12万元,全部为经费拨款。
(二)支出预算:2012年支出预算安排2619.12万元,其中:基本支出543.12万元;项目支出2076万元,其中1774万元下拨各旗县区,270万元用于市本级及补助计生协会、计生服务站、计生药具站等三个事业单位的业务支出。预算内非税安排32万元。
项目经费主要用于:计划生育家庭奖励经费、独生子女父母奖励费、政策内二孩结扎和双女结扎奖励等经费、奖励扶助经费、技术服务体系建设经费、人口和计划生育信息系统建设费、人口和计划生育宣传教育经费、职业化队伍建设经费、人口和计划生育目标责任制奖励经费、流动人口计划生育服务和管理经费、人口和计划生育协会经费等、
二、2012年工作计划
2012年,人口和计划生育工作总的要求是:坚持人口计生事业科学发展的总体思路,以完成“十二五”规划为主线,以综合改革为动力,以体制机制建设为抓手,着力统筹解决人口数量、素质、结构、分布等方面的突出问题,进一步提升人口发展的质量,提高家庭的发展能力,促进人口长期均衡发展,促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展。
(一)进一步深化综合改革,切实加强人口和计划生育综合决策和统筹协调机制建设;
(二)做好人口战略研究和发展规划工作,切实加强人口宏观管理与信息化建设;
(三)提标扩面不断完善人口和计划生育利益导向政策体系,努力提高计划生育家庭保障福利水平;
(四)全面实施"优生促进工程",继续推进计划生育优质服务提质提速;
(五)加大新型人口文化建设力度,综合治理出生人口性别比偏高问题;
(六)贯彻落实《流动人口计划生育工作条例》,重点推进流动人口计划生育服务管理区域“一盘棋”;
(七)切实加强依法行政工作,维护社会和谐稳定;
(八)加强人口和计划生育基本建设,加快建立稳定增长的财政投入保障机制;
(九)进一步强化基层基础,建立健全计划生育群众自治工作机制。
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